+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Заполнение декларации на прдажу квартиры

Заполнение декларации на прдажу квартиры

Декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры подают, если предстоит уплата налога на доходы либо когда за счет вычетов налог оказывается равным нулю. Согласно требованиям Налогового кодекса РФ налогом облагаются только доходы от продажи жилья, дачи, земельных участков, которые находились в собственности менее трех или пяти лет в зависимости от способа получения права собственности. Во всех остальных случаях подавать декларацию на следующий год после продажи квартиры не нужно. Если недвижимость в собственности менее 3 или 5 лет Трехлетний срок владения с года сохраняется только для случаев наследования, передачи имущества в дар близкими родственниками, приватизации или ренты. Если жилье досталось по договору купли-продажи, но собственник решил его продать ранее пятилетнего срока владения, то также придется декларировать доход и уплачивать налог. Если период владения более трех или пяти лет Если квартира досталась в дар от родственников или наследство, а также в результате приватизации или ренты, то при владении более 3 лет налог уплачивать не нужно.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет при покупке квартиры в программе - Инструкция

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Заполнение и подача налоговой декларации 3-НДФЛ при продаже квартиры

Заполняем источники выплат Допустим, в прошлом году мы продали квартиру. И по окончании календарного года нам необходимо заполнить специализированный бланк. При продаже имущества мы заполняем Источники выплат. Это может быть комната или, например, дом с земельным участком. В большинстве случаев достаточно будет написать только лишь эту фразу.

Но это тоже не всегда получается корректно, так как покупателей может быть несколько. Также в некоторых случаях можно указать адрес или город проданной квартиры или другого имущества. Это актуально в тех случаях, когда вы, например, продаёте 2 квартиры в течение одного календарного года. И используя их адреса, можно легко отличить одну от другой. Программа нам выдаёт сообщение о том, что не введён код ОКТМО, и также здесь написано, что при продаже имущества физическому лицу он не нужен.

Поэтому нажимаем на кнопку Пропустить. Образец заполнения при продаже квартиры Коды дохода Далее мы заносим полученный доход. Нажимаем на плюс в нижнем поле. При продаже недвижимости мы выбираем код дохода , который означает, что мы получили доход от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, кроме долей.

Нажимаем в этом окне Да и записываем сумму полученного дохода, то есть стоимость, за которую квартира была продана. Например, сумма продажи составила 2, 7 млн рублей. Коды расхода После этого важно выбрать код вычета.

При продаже недвижимого имущества здесь возможно 2 варианта вычетов: в пределах 1 млн рублей, если у вас нет документально подтверждённых расходов о покупке этой квартиры, в этом случае выбрается налоговый вычет Давайте рассмотрим оба примера. Документы на покупку отсутствуют Допустим, мы получили продаваемую квартиру в наследство. У нас нет документа, который подтверждает покупку этой квартиры, то есть она нам досталась бесплатно. В этом случае мы можем использовать налоговый вычет в 1 млн рублей.

Указываем месяц получения дохода: к примеру, мы продали квартиру в августе прошлого года. В этом случае, в нашем образце заполнения должны отображаться следующие данные.

В разделе 1 у нас отображается налог, который нам необходимо будет заплатить. На листе А показаны все доходы, которые были получены в прошлом году. В данной декларации мы указываем только доход от продажи квартиры. Лист Д2 отображает расчёт имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав.

В разделе 1. Не забывайте периодически сохранять вашу декларацию! Есть документы на покупку Теперь рассмотрим пример, если мы купили квартиру, к примеру, 2 года назад за 2 млн рублей. И вот решили её продать за 2 руб. В этом случае, будет выгоднее выбрать код вычета , то есть в сумме документально подтверждённых расходов.

И здесь мы указываем сумму покупки данной квартиры в прошлых периодах — 2 млн рублей. Смотрим, что у нас получается в итоге. В разделе 1 показан наш налог в данной ситуации. Он у нас вычисляется, как разница между суммой продажи этой квартиры и суммой её первоначальной покупки. Теперь на листе Д2 — расчёт имущественных налоговых вычетов — мы видим занесённые данные в разделе 1.

Сумма продажи меньше суммы покупки В том случае, если сумма продажи квартиры меньше суммы покупки, то декларация заполняется аналогично. Мы указываем сумму дохода, за которую продали наш объект недвижимости. В том случае, если у нас есть подтверждающий документ, в котором указана первоначальная цена, то в строке Сумма вычета ставим цифру, равную сумме продажи.

Вычет не может быть больше, чем полученный в ходе сделки доход. Например, мы продали квартиру за 2. В этом случае обе графы: Сумма дохода и Сумма вычета расхода будут одинаковы, и в них запишем цифру 2. И не позволит вам указать некорректные цифры.

Продажа доли в объекте недвижимости В том случае, если вы продаёте долю в квартире, то в названии указываем, какую часть доли мы продаём. В сведениях о полученном доходе выбираем код дохода , то есть дохода от продажи доли в жилом доме, квартире, комнате, даче, садовом домике и земельном участке. В разделе с суммой дохода указываем стоимость нашей доли, то есть те деньги, которые мы получили при сделке купли-продажи. Допустим, эта цифра составила 1,5 млн рублей. Теперь выбираем код вычета также, как и в случае с покупкой целой квартиры или дома: если у нас нет документов на покупку этой доли, то выбираем код в размере 1 млн.

Рассмотрим первый вариант. В этом случае, налог вычисляется как разница между стоимостью продажи доли в нашем имуществе и налоговой льготой в 1 млн рублей.

Получается 65 рублей к уплате в бюджет. На листе Д2 данный вид сделки отображается в разделе 1. Продажа нескольких квартир Стандартный вычет в 1 млн Если в течение календарного года вы продаёте 2 или более объектов недвижимости, то в этом случае нужно все их добавить в отчетность.

Допустим, кроме продажи доли в квартире, у нас в прошлом отчетном периоде была ещё продажа комнаты документы не сохранились. Мы её продали за 2 руб. Смотрим, что у нас получается в итоговой декларации 3НДФЛ. Налоговая льгота в 1 млн рублей может быть применена ко всем проданным объектам недвижимости, а не к каждому из них.

Поэтому налог вычисляется следующим образом. Складываем наш общий доход и вычитаем из него налоговую льгоду в 1 млн. На листе А у нас отображаются обе сделки, а вот на листе Д2 мы видим только лишь один объект, к которому можно применить налоговую льготу в 1 руб. Уменьшаем сумму налога до 0 руб. А вот если у нас есть документы, подтверждающие сумму первоначальной покупки каждого объекта, то в этом случае можно применить их непосредственно к каждому объекту.

И при этом очень часто налог можно не платить вообще. Смотрим, что у нас получается в итоговой декларации 3-НДФЛ. В данном примере сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, равна 0 рублей. В результате этих 2 сделок мы не получили никакого дохода.

Поэтому налог к уплате равен 0. Важно отметить, что при продаже имущества, даже если вам не нужно платить никакого налога, вам необходимо отчитаться в налоговую инспекцию о проведённых сделках купли-продажи. Сроки отчетности Если вы продали какое либо недвижимое имущество, к примеру, в году, то после окончания этого года вы должны до 30 апреля года сдать в ИФНС налоговую декларацию 3-НДФЛ. Если сделка состоялась в году, то отчетность нужно сдавать в Если доход получен в , то налоговая инспекция с радостью будет ждать ваши бланки отчетности в и т.

Отчетность о полученном доходе сдается после окончания календарного года: до 30 апреля в году, следующим за годом продажи. Если же вам предстоит уплатить налог, то это будет необходимо сделать до 15 июля того года, который следует за годом, в котором была продана недвижимость. Когда не нужно отчитываться Если вы продали квартиру, которая была в собственности более 3 лет, а для тех объектов, которые будут покупаться после года, эта цифра увеличивается до 5 лет, то в этом случае никакой отчётности сдавать не требуется.

И также вы освобождаетесь от уплаты любых налогов при продаже данного вида имущества. Более подробно о том, какие хитрости есть в применении налоговых льгот при продаже недвижимости, смотрите отдельную статью. Ну а в этой статье мы на примерах рассмотрели образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ при продаже квартиры или комнаты, домов и земельных участков, а также долей в них. Если же вам нужна помощь в подготовке вашей отчётности или проверка правильности заполнения вашей налоговой декларации 3-НДФЛ оставляйте заявку на нашем сайте.

Мы работаем быстро и с удовольствием. Если информация была полезна для вас, поделитесь ей со своими друзьями. Кнопочки социальных сетей можно найти ниже. Удачного вам декларирования!

Заполнение 3-НДФЛ при продаже квартиры за 2019 год — инструкция и заполненный образец

Заполняем источники выплат Допустим, в прошлом году мы продали квартиру. И по окончании календарного года нам необходимо заполнить специализированный бланк. При продаже имущества мы заполняем Источники выплат.

Также они обязаны оплатить подоходный налог. Отчет по форме 3-НДФЛ в году с целью декларирования доходов подают не позднее 30 апреля. Его заполняют несколькими способами: в личном кабинете налогоплательщика; на бланке, утвержденном ФНС РФ.

Как заполнить, если жилье куплено в году — инструкция по заполнению Налогоплательщик физическое лицо заполняет следующие листы в 3-НДФЛ: титульный; приложение 1 и расчет к нему; приложение 6. Указанные страницы обязательны для всех продавцом квартир или иного недвижимого имущества. Если продавец получал заработок от иностранных работодателей, то дополнительно составляется приложение 2. Титульный лист Для заполнения следует использовать данные из паспорта, свидетельства ИНН. Следует определиться, в какое отделение подается 3-НДФЛ, обычно по месту жительства, номер ФНС вносится на титульном листе в правом верхнем углу.

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже квартиры (инструкция с фото)

Личный кабинет налогоплательщика обновили, что у многих вызвало определенные трудности. Да, его сделали интерактивным, плюсом стал и тот факт, что при заполнении декларации необходимо сделать минимум. Вбивать паспортные данные, сведения об объекте практически не требуется, все проставляется автоматически. Только вот сразу предупреждаю, личный кабинет налогоплательщика работает "со скрипом". У меня лично постоянно вылетает. Итак, приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ в году с продажи недвижимости.

Этап первый. Заходим в личный кабинет налогоплательщика и если еще не формировали электронную подпись, обязательно ее генерируем. Иначе нам не заполнить и не отправить 3-НДФЛ.

Нажимаем на ФИО справа вверху и переходим на вкладку профиль. Во вкладыше "Получить ЭП" оставляем вариант хранения ключа в базе ФНС, что позволит использовать подпись с любого компьютера. Листаем вниз и придумываем пароль подписи, не забудьте себе его сохранить. После чего, подпись будет генерироваться. По времени процесс отличается.

Иногда быстро, иногда сутки ждать приходится. После того, как подпись сформируется, появится вот такое зеленое окошечко. Переходим ко второму этапу. Заказать услугу Вы можете по почте: pravottok yandex.

Этап второй. Заполняем декларацию. На первых трех страницах сервиса личного кабинета налогоплательщика по заполнению декларации 3-НДФЛ ничего делать не нужно если Вы подаете декларацию в этом году в первый раз. Это страницы "Данные", "Выбор доходов" и "Выбор вычетов". Те, кто просто подает декларацию с продажи недвижимости, не заполняют третью страницу "Выбор вычетов".

Поэтому везде нажимаем Далее. Самая важная для нас страница - это доходы. Заполним ее и декларация после продажи квартиры фактически готова. Для начала заполняем источник дохода. Обратите внимание, мы редактируем первый источник, а не добавляем новый. Так как чаще всего покупателями выступают физические лица, нам необходимо именно напротив соответствующего указания поставить маркер.

И ввести ФИО покупателя полностью. Далее, нажимаем на "Добавить доход". Первое, что нам предложит сервис от налоговой по заполнению 3-НДФЛ, это выбрать код источника дохода. Выбирайте правильный, если ошибетесь - можно на налог попасть как показывают реальные случаи. Например, если Вы продали долю в квартире, это будет код Теперь проставляем сумму дохода с продажи квартиры, то есть ту сумму которую Вы получили. И выбираем маркером вариант ответа на вопрос, когда была приобретена проданная Вами недвижимость.

Следующим шагом, который появляется при выборе ответа "да" на поставленный вопрос, это выбрать объект и информацию о нем. Выбрали объект недвижимости, кадастровый номер проставляется автоматически. А Вам необходимо указать цену из договора купли-продажи недвижимости.

Далее, мы должны показать, какая кадастровая стоимость была на 1 января года. Информацию берем из личного кабинета налогоплательщика в разделе мое имущество - проданный объект недвижимости. Теперь, заполняем информацию о налоговом вычете при продаже недвижимости.

Есть два варианта. Первый, когда сумма дохода уменьшается на сумму расходов. Второй, когда используется ежегодный вычет в размере 1 млн. Прописываем сумму вычета. И все. Декларация 3-НДФЛ практически заполнена. Осталось прикрепить документы и отправить декларацию. Этап третий.

Пятую страницу пропускаем, жмем далее и переходим на 6 страницу "Просмотр сформированной декларации" Прикрепляем необходимые документы: договор о покупке с платежными документами если используется налоговый вычет доход минус расход , договор о продаже с платежными документами. Затем вводим пароль электронной подписи, который мы придумали еще на первом этапе, и отправляем декларацию.

Я продал или собираюсь продать недвижимость

Декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры подают, если предстоит уплата налога на доходы либо когда за счет вычетов налог оказывается равным нулю.

Согласно требованиям Налогового кодекса РФ налогом облагаются только доходы от продажи жилья, дачи, земельных участков, которые находились в собственности менее трех или пяти лет в зависимости от способа получения права собственности. Во всех остальных случаях подавать декларацию на следующий год после продажи квартиры не нужно.

Если недвижимость в собственности менее 3 или 5 лет Трехлетний срок владения с года сохраняется только для случаев наследования, передачи имущества в дар близкими родственниками, приватизации или ренты.

Если жилье досталось по договору купли-продажи, но собственник решил его продать ранее пятилетнего срока владения, то также придется декларировать доход и уплачивать налог. Если период владения более трех или пяти лет Если квартира досталась в дар от родственников или наследство, а также в результате приватизации или ренты, то при владении более 3 лет налог уплачивать не нужно. На заметку. Независимо от суммы продажи и суммы расходов на квартиру, не придется уплачивать налог и тем, кто владел квартирой на основе договора купли-продажи более пяти лет.

Этим лицам вообще не нужно подавать декларацию в установленные законом сроки. Как правильно заполнить? Декларация при продаже недвижимости по форме 3-НДФЛ утверждается каждый год.

Она представляется собой бланк, который необходимо просто заполнить. Для начала вписываются данные о плательщике Ф. О, дата и место рождения, код страны и налогоплательщика В следующем разделе вносятся паспортные данные, адрес и место жительства, статус плательщика налоговый резидент или нерезидент. Продавец недвижимости заполняет: сведения о суммах налога, подлежащих уплате раздел 1 ; расчет налоговой базы и суммы налога по доходам раздел 2 ; доходы от источников в РФ лист А ; расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества Лист Д2.

Обязательно указывается и количество листов, которые заполняются например, для продавца недвижимости их пять. Если есть сложности с заполнением, то лучше попросить налогового инспектора помочь либо обратиться за помощью к бухгалтеру.

Самые важные листы — Д2 и А. В них указывается сумма, полученная от продажи квартиры, а также сумма документально подтвержденных расходов. Благодаря этим данным высчитывается сумма налога, который предстоит оплатить. Если сумма налога при расчете отсутствует, то такая декларация будет называться нулевой. Это возможно, если налогооблагаемая база оказалась отрицательной сумма за которую продавали квартиру ниже той, за которую покупали.

Однако если вы владели квартирой менее лет, то подавать декларацию даже в этом случае необходимо. Скачать образец декларации о продаже квартиры менее 3 лет Процедура оформления Декларация подается не сразу после сделки, а лишь на следующий год, когда стартует декларационная компания с января по май.

С 18 февраля года вступила в силу новая форма декларации 3-НДФЛ. Ее можно взять в любой налоговой инспекции либо на сайте ФНС. Сделать нужные копии с документов. Заполнить декларацию от руки или в интернете. Подать декларацию и необходимый пакет документов если вы претендуете на налоговый вычет. Оплатить сумму налога в установленные сроки. Бланк 3-НДФЛ выдается бесплатно. Никаких сложностей в его заполнении не будет, если иметь под рукой все необходимые документы. В частности нужно будет указать не только сумму, за которую была продана квартира, но и сумму расходов, которые были понесены.

Рассмотрим процесс подачи декларации более подробно. Способы подачи Декларацию можно подать лично в налоговую инспекцию по месту жительства или через интернет. Вы сможете автоматически заполнить многие графы, что гораздо удобней, чем при ручном заполнении.

Для отправки декларации на сайте ФНС нужно авторизоваться и заполнить онлайн-форму документа. Затем получают сертификат ключа проверки электронной подписи, которым подписывается декларация. Вы же сможете в любой момент подтвердить отправку, поскольку получите подтверждение. Еще проще заполнить декларацию при личном визите в налоговую инспекцию по месту жительства. Здесь можно задать все нужные вопросы сотруднику налоговой и не допустить ошибок при заполнении бланка. Выслать декларацию можно и заказным письмом с уведомлением, предварительно заполнив дома.

Необходимые копии документов Вместе с декларацией продавец квартиры подает копии документов, подтверждающих сделку купли-продажи. Если вы претендуете на налоговый вычет, то подача копий обязательна. Одновременно подается и заявление на его предоставление. Вам понадобятся копии: акта о приеме-передаче жилья покупателю; свидетельства о госрегистрации; расписка или счет, которые подтвердят факт получения средств.

Если вместо вычета в размере 1 млн. Сроки Декларация подается в срок с 1 января по 30 апреля, а в случае, если вы претендуете на налоговый вычет — до 3 мая каждого года. Крайний срок уплаты налога — 15 июля года, следующего за тем, за который платится налог. Оплата производится в любом банке. Учтите, что налоговая не рассылает квитанций и контролировать соблюдение сроков это ваша обязанность.

Учтите, что информация из Росреестра может быть запрошена налоговой и факт уклонения от уплаты налогов в этом случае легко подтвердится.

Когда можно законно снизить размер налога без нее? Декларацию можно не подавать, а налог не уплачивать, если срок владения больше лет. Один раз в налоговый период также можно снизить налогооблагаемую сумму на вычет в размере 1 миллион рублей. Но для этого все же нужно подать декларацию. Пример: Квартира, которая была в собственности менее 5 лет, продается за 2 млн. С применением вычета, сумма составит уже тыс.

Вычет — это законная возможность снизить размер налоговых выплат. Но он предоставляется один раз в год и не может быть применен на две квартиры сразу. Еще один способ уменьшить налоги — подтвердить свои расходы на крупную сумму. Пример: Допустим, квартира куплена за 3 млн.

В этом случае можно уменьшить налогооблагаемый доход на стоимость жилья при его покупке и использовать налоговый вычет не более 2 млн. В результате налог полностью покрывается расходами и к тому же остается 1 млн. Если продавалась квартира, которая находилась в общей долевой собственности, размер вычета распределяется между совладельцами согласно их долям. Период владения Срок владения составляет уже не три года, как было до года, а пять лет.

Прежний срок оставлен только для случаев, когда квартира получена в дар от члена семьи, оставлена в наследство, оформлена в порядке приватизации или по договору ренты. Срок владения отсчитывается не всегда одинаково. При наследовании он отсчитывается от даты смерти наследодателя, а в других случаях — от даты, указанной в свидетельстве о праве собственности. Если дороже 1 миллиона рублей При продаже квартиры более чем за миллион рублей, необходимо подтвердить сделку документально и уменьшить выручку от продажи на сумму фактических расходов по приобретению жилья.

Если расходы более или равны выручке, налог будет равняться нулю. При продаже квартиры за миллион рублей или меньше можно уменьшить доход на вычет в таком же размере 1 млн. Расходы, понесенные на жилье Полученный доход от продажи квартиры можно уменьшить не только на сумму налогового вычета, но и на сумму расходов, понесенных при покупке.

Для этого нужно подтвердить расходы документально предоставить квитанции, расписки, договор купли-продажи, счета и акты за перепланировку или ремонт. Если расходы составляют сумму, большую, чем полученная прибыль, налог начислен не будет.

Продавец в этом случае подает нулевую декларацию. При продаже квартиры в некоторых случаях нужно подавать декларацию и оплачивать налог на доходы. Если этого не сделать, то нарушителям грозят серьезные штрафы. Кроме того, при продаже жилья можно уменьшить сумму дохода на размер налогового вычета либо понесенных расходов.

Титульник содержит данные о физическом лице Ф.

Титульник содержит данные о физическом лице Ф. Также здесь проставляются налоговый период и отчетный год, номер корректировки. Подробнее то, как вывести эту сумму обязательства без ошибок, мы разберем далее.

Отдельно остановимся на показателе из стр. О налоговых последствиях продажи квартиры по цене ниже кадастровой читайте здесь. В расчете приводятся кадастровый номер и кадастровая стоимость продаваемого объекта по стр. В стр. Далее происходит сравнение показателей из стр. Наибольший из них переносится в стр.

Исходя из величины показателя стр. В приложении 6 заполняются при наличии соответствующих данных : стр. Как поэтапно оформить декларацию при продаже квартиры На основании примера заполним декларацию по подоходному налогу. Иванов А. Поскольку квартирой Иванов А. В начале Иванов А. Затем ему нужно определить, исходя из какой стоимости договорной или кадастровой, умноженной на 0,7 будет происходить расчет налога.

В приложении 1 Иванов А. В приложении 6 заполняется стр. Раздел 2 оформляется следующим образом: Итоговая цифра переносится в раздел 1. Скачайте заполненную декларацию с пояснениями: Скачать образец Сдаем заполненную декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры: сроки и способы сдачи Итак, декларация заполнена. Теперь ее нужно передать в налоговую инспекцию. Отправить отчетность в инспекцию разрешается на бумажном носителе или по ТКС.

Для физлица без статуса ИП способ передачи декларации оставлен на его усмотрение. Итоги Подача декларации 3-НДФЛ при продаже квартиры и прочей жилой недвижимости в обязательном порядке осуществляется лицами, срок владения имуществом у которых не превысил трех или пяти лет в зависимости от года приобретения недвижимости.

Передавать 3-НДФЛ при продаже имущества можно на бумаге или в электронном виде, например через личный кабинет налогоплательщика. Источники: приказ ФНС от Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры (дома, земельного участка, дачи)?

Личный кабинет налогоплательщика обновили, что у многих вызвало определенные трудности. Да, его сделали интерактивным, плюсом стал и тот факт, что при заполнении декларации необходимо сделать минимум. Вбивать паспортные данные, сведения об объекте практически не требуется, все проставляется автоматически. Только вот сразу предупреждаю, личный кабинет налогоплательщика работает "со скрипом".

О существующих налоговых вычетах по НДФЛ читайте здесь Налоговая декларация 3-НДФЛ образец заполнения при продаже квартиры Ниже мы рассмотрим, как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры, но на самом деле этот же порядок заполнения применим и к продаже прочей недвижимости: дома, комнаты, дачного участка. Декларация представляет собой достаточно объемный документ, содержащий 23 листа для заполнения: титульный лист с указанием информации о налогоплательщике на 2-х листах и 21 лист для указания информации о доходах и расчета НДФЛ. Не стоит заранее пугаться, при продаже квартиры физическим лицом заполнять нужно далеко не все. При продаже недвижимости заполняется всего 6 листов: титульный лист стр. ФИО: следующие три поля предназначены для указания фамилии, имени, отчества в соответствии с паспортом.

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже квартиры

.

Авторизуйтесь на Яндексе, чтобы оценивать ответы экспертов.

.

3-НДФЛ 2020: образец заполнения при продаже квартиры

.

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже квартиры: пример декларации

.

.

.

3-НДФЛ при продаже квартиры

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. faihowin

    В этой стране возможно все

  2. Творимир

    Твари , других слов нет.

© 2018-2021 alfa-stroy-remont.ru